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安信信托:审计委员会2019年度履职情况报告

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  为新任独立董事,2019年4月新任独立董事取得上海银保监局的任职资格批准。

  公司第七届董事会风险控制与审计委员会由陈世敏、王开国、张军及邵明安组成,

  其中独立董事陈世敏为主任委员。2019年5月,公司召开股东大会完成董事会

  审议了《公司2019年半年度报告全文及摘要》、《公司2019年上半年度稽核审

  关于2019年年报审计工作会议。公司风控与审计委员会4名委员(含三名独立

  展情况及后续审计计划的相关报告,与会人员对2019年年度审计相关问题进行

  了交流,4名委员对2019年度资产减值、诉讼影响等问题提出重点关注,并要

  计提资产减值损失》的议案。经初步测算,公司 2019 年度需计提金融资产信用

  减值损失及公允价值变动损失约36.8亿元,其中主要包括:贷款类资产减值准

  备约6.9亿元,债权投资类资产减值准备约25.7亿元,及交易性金融资产公允价

  务所签字会计师关于2019年年度审计及相关工作的汇报,对公司2019年审计工

  为审计单位。立信能较好地完成公司委托的各项工作,从聘任以来一直恪尽职守,

  按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求,相关审计意见客观公正,

  计工作的持续和完整,风险控制与审计委员会决定向董事会提议2020年度续聘

  生的多起诉讼显示安信信托存在以签署《信托受益权转让协议》、《框架合作协议》

  至2019年12月31日,公司因提供保底承诺等原因引发诉讼28宗,涉诉本金人

  民币105.39亿元。上述诉讼涉及安信信托的协议或合同文件未查询到相关用印

  记录及审批流程。该事项违反了《信托公司管理办法》、《关于规范金融机构同业

  业务的通知》(银监发[2014]127号)及其他相关法规的规定。安信信托未能有效

  执行合同用印审批相关内部控制以避免该违规情况的发生。2019年安信信托已

  银保监强制措施决字[2020]1号)及《行政处罚决定书》(沪银保监银罚决字[2020]4

  改工作已经完成,部分缺陷仍按照整改计划积极落实整改。2019年度,公司把

  实落实到具体工作中,有效促进内部控制工作的持续改进和优化。2020年度,

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